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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000115
Monto de la Factura
₲ 45.536.337
Nro. de Orden de Pago
2000009517
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.416.512
IVA
₲ 2.168.397

Retención DNCP
₲ 168.268
Retención IVA
₲ 650.519
Retención Renta
₲ 1.301.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
580/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185953
Monto Contrato
₲ 1.930.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.396.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.367.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips