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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000068
Monto de la Factura
₲ 278.850.000
Nro. de Orden de Pago
2000011711
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.868.869
IVA
₲ 13.278.571

Retención DNCP
₲ 1.030.417
Retención IVA
₲ 3.983.571
Retención Renta
₲ 7.967.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170774
Monto Contrato
₲ 12.798.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.820.038.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.368.346.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips