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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000267
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 66.924.000
Nro. de Orden de Pago
2000015421
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.808.529
IVA
₲ 3.186.857

Retención DNCP
₲ 247.300
Retención IVA
₲ 956.057
Retención Renta
₲ 1.912.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170774
Monto Contrato
₲ 12.798.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.820.038.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.368.346.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips