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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000400
Nro. de Timbrado
12054215
Monto de la Factura
₲ 306.210.000
Nro. de Orden de Pago
5848
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.200.144
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.091.221
Retención IVA
₲ 8.351.181
Retención Renta
₲ 5.567.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-151907
Monto Contrato
₲ 1.020.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.667.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338196
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS Y DEL DEPÓSITO "A" EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp