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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001024568
Monto de la Factura
₲ 11.137.500
Nro. de Orden de Pago
7933
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.591.560
IVA
Retención DNCP
₲ 39.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
516/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20721
Monto Contrato
₲ 44.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.024.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.866.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips