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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001028427
Monto de la Factura
₲ 6.075.000
Nro. de Orden de Pago
5844
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.214
IVA

Retención DNCP
₲ 21.649
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
516/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20721
Monto Contrato
₲ 44.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.024.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.866.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips