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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010097921
Monto de la Factura
₲ 108.600.000
Nro. de Orden de Pago
3617
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.574.559
IVA

Retención DNCP
₲ 405.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
305/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30904
Monto Contrato
₲ 2.089.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.642.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.464.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips