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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120009845
Monto de la Factura
₲ 16.464.000
Nro. de Orden de Pago
4210
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.853.734
IVA
₲ 784.000
Retención DNCP
₲ 61.466
Retención IVA
₲ 235.200
Retención Renta
₲ 313.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
286/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29319
Monto Contrato
₲ 690.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.630.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.718.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips