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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003323
Monto de la Factura
₲ 48.500.500
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.123.094
IVA

Retención DNCP
₲ 172.383
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
616/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20689
Monto Contrato
₲ 799.040.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.528.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.366.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200553
Nombre de la Licitación
LPN 18-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips