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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000
Monto de la Factura
₲ 46.921.000
Nro. de Orden de Pago
11516
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.621.018
IVA
Retención DNCP
₲ 167.209
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
616/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20689
Monto Contrato
₲ 799.040.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.528.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.366.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200553
Nombre de la Licitación
LPN 18-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips