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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 11.055.916
Nro. de Orden de Pago
36318
Fecha de Orden de Pago
18-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.513.975
IVA

Retención DNCP
₲ 39.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
012-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22226
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.148.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap