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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032958
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003795
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.078.400
IVA
₲ 3.500.000

Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140118
Monto Contrato
₲ 8.890.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.890.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.499.318.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips