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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0230988
Monto de la Factura
₲ 21.756.000
Nro. de Orden de Pago
2000003651
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.992.779
IVA
₲ 1.036.000
Retención DNCP
₲ 80.394
Retención IVA
₲ 310.800
Retención Renta
₲ 621.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.750.427
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137919
Monto Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.390.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips