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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 6.654.260
Nro. de Orden de Pago
71563
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.080
IVA
₲ 604.933
Retención DNCP
₲ 23.713
Retención IVA
₲ 181.480
Retención Renta
₲ 120.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN 12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-83590
Monto Contrato
₲ 669.186.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.328.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.384.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal