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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39529/39657/39682
Nro. de Timbrado
13527862
Monto de la Factura
₲ 622.911.176
Nro. de Orden de Pago
1500009500
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.039.474
IVA
₲ 14.157.037
Retención DNCP
₲ 2.361.966
Retención IVA
₲ 4.247.112
Retención Renta
₲ 18.262.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PS N° 392/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-178950
Monto Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.346.314.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar