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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19595/196002
Nro. de Timbrado
13618158
Monto de la Factura
₲ 62.474.510
Nro. de Orden de Pago
1500009734
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.846.444
IVA
₲ 5.679.500
Retención DNCP
₲ 220.365
Retención IVA
₲ 1.703.851
Retención Renta
₲ 1.703.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/PS N° 394/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179293
Monto Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.692.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar