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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701/702
Nro. de Timbrado
14713806
Monto de la Factura
₲ 110.820.000
Nro. de Orden de Pago
1500012743
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.384.380
IVA
₲ 10.074.545
Retención DNCP
₲ 390.892
Retención IVA
₲ 3.022.364
Retención Renta
₲ 3.022.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTER PRINT S. A.
RUC
80096014-9
Número de Contrato
PR/PS N° 234/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177530
Monto Contrato
₲ 1.754.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.141.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA CREATIVA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar