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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-425/426/428
Nro. de Timbrado
13918387
Monto de la Factura
₲ 219.330.000
Nro. de Orden de Pago
1500009799
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.592.909
IVA
₲ 19.939.091

Retención DNCP
₲ 773.637
Retención IVA
₲ 5.981.727
Retención Renta
₲ 5.981.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLOTTER PRINT S. A.
RUC
80096014-9
Número de Contrato
PR/PS N° 234/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177530
Monto Contrato
₲ 1.754.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.141.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364664
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA CREATIVA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar