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Datos del Pago
Nro. de Factura
5303
Monto de la Factura
₲ 37.159.525
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.235
IVA
Retención DNCP
₲ 149.235
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
676
Código de Contratación (CC)
LP-22003-13-69565
Monto Contrato
₲ 764.801.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.787.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.940.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera