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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000791
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
2431
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
358/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128732
Monto Contrato
₲ 2.832.708.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.792.699.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.846.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips