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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-00183522
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
10811
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.712.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 896.000
Retención IVA
₲ 3.428.571
Retención Renta
₲ 4.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.391.050
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
274/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127708
Monto Contrato
₲ 3.626.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.626.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.267.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips