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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057/1065
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.949
IVA
₲ 550.909
Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27007-12-48428
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.278.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.813.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229144
Nombre de la Licitación
Cobertura Médica Sanatorial para funcionarios de la AFD Ad Referéndum 2012
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo