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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 35.964.619
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.820.761
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 143.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR DARIO BALBUENA ALFONSO
RUC
695636-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84795
Monto Contrato
₲ 242.643.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.643.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.672.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro