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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018452
Monto de la Factura
₲ 24.513.599
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.310.204
IVA
₲ 2.228.509
Retención DNCP
₲ 89.140
Retención IVA
₲ 668.553
Retención Renta
₲ 445.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120893
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.751.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.829.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay