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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001027
Monto de la Factura
₲ 43.573.860
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.434.780
IVA
₲ 3.961.260

Retención DNCP
₲ 158.450
Retención IVA
₲ 1.188.378
Retención Renta
₲ 792.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120893
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.751.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.829.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay