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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
11283389
Monto de la Factura
₲ 69.778.000
Nro. de Orden de Pago
47504
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.357.609
IVA
₲ 6.343.455
Retención DNCP
₲ 248.663
Retención IVA
₲ 1.903.037
Retención Renta
₲ 1.268.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
055-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114046
Monto Contrato
₲ 1.687.795.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.607.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.884.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap