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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000502
Nro. de Timbrado
11526556
Monto de la Factura
₲ 124.170.000
Nro. de Orden de Pago
50208
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.083.413
IVA
₲ 11.288.180

Retención DNCP
₲ 442.497
Retención IVA
₲ 3.386.454
Retención Renta
₲ 2.257.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
055-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114046
Monto Contrato
₲ 1.687.795.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.607.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.884.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap