- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Nro. de Timbrado
11283389
Monto de la Factura
₲ 156.400.000
Nro. de Orden de Pago
48199
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.733.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 557.353
Retención IVA
₲ 4.265.455
Retención Renta
₲ 2.843.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
055-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114046
Monto Contrato
₲ 1.687.795.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.607.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.884.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap