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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
12209185
Monto de la Factura
₲ 1.896.878.900
Nro. de Orden de Pago
9725
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.860.727
IVA
₲ 151.532.793

Retención DNCP
₲ 6.083.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138312
Monto Contrato
₲ 10.839.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.416.308.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.403.889.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana