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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 428.346.952
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.346.952
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
CONTRATO N° 07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-209259
Monto Contrato
₲ 2.141.734.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.734.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.734.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388986
Nombre de la Licitación
PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción