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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Nro. de Timbrado
11709402
Monto de la Factura
₲ 140.550.000
Nro. de Orden de Pago
24145
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.660.494
IVA
₲ 12.777.273
Retención DNCP
₲ 500.869
Retención IVA
₲ 3.833.182
Retención Renta
₲ 2.555.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
405/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-123069
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302485
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf