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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001 0000075
Nro. de Timbrado
11062460
Monto de la Factura
₲ 982.849.000
Nro. de Orden de Pago
5086
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.093.185
IVA
₲ 43.735.744

Retención DNCP
₲ 1.755.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104153
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.179.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO SOLIDO (GALLETITA DULCE) PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana