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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 21.284.635
Nro. de Orden de Pago
201810908
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.081.095
IVA
₲ 1.934.967

Retención DNCP
₲ 75.077
Retención IVA
₲ 580.490
Retención Renta
₲ 580.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 967.483
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133304
Monto Contrato
₲ 3.330.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.523.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.900.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande