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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000494
Monto de la Factura
₲ 20.864.670
Nro. de Orden de Pago
201711365
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.893.528
IVA
₲ 1.896.788

Retención DNCP
₲ 74.354
Retención IVA
₲ 569.036
Retención Renta
₲ 379.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 948.394
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133304
Monto Contrato
₲ 3.330.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.523.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.900.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande