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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000532
Monto de la Factura
₲ 75.526.373
Nro. de Orden de Pago
20185864
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.391.190
IVA
₲ 6.866.034

Retención DNCP
₲ 269.149
Retención IVA
₲ 2.059.810
Retención Renta
₲ 1.373.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.433.017
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133304
Monto Contrato
₲ 3.330.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.523.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.900.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande