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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 38.842.932
Nro. de Orden de Pago
20178511
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.173.334
IVA
₲ 3.531.176
Retención DNCP
₲ 138.422
Retención IVA
₲ 1.059.353
Retención Renta
₲ 706.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.765.588
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
6783/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132455
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.438.471.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.575.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande