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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 16.361.697
Nro. de Orden de Pago
20193847
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.667.816
IVA
₲ 1.487.427

Retención DNCP
₲ 57.712
Retención IVA
₲ 446.228
Retención Renta
₲ 446.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 743.713
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6778/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132479
Monto Contrato
₲ 3.432.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.313.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.745.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande