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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 953.773.953
Nro. de Orden de Pago
20148733
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.668.325
IVA
₲ 86.706.723

Retención DNCP
₲ 3.398.904
Retención IVA
₲ 26.012.017
Retención Renta
₲ 17.341.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.353.362
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande