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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.779.166
Nro. de Orden de Pago
201311941
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.955
IVA
₲ 161.742
Retención DNCP
₲ 6.340
Retención IVA
₲ 48.523
Retención Renta
₲ 32.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30984
Monto Contrato
₲ 2.017.855.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.715.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.034.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande