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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 3.421.027
Nro. de Orden de Pago
20142397
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.334
IVA
₲ 311.002

Retención DNCP
₲ 12.191
Retención IVA
₲ 93.301
Retención Renta
₲ 62.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30984
Monto Contrato
₲ 2.017.855.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.715.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.034.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande