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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 123.328.905
Nro. de Orden de Pago
20139805
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.677.687
IVA
₲ 11.211.719

Retención DNCP
₲ 439.499
Retención IVA
₲ 3.363.516
Retención Renta
₲ 2.242.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.605.859
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4405
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43487
Monto Contrato
₲ 2.917.254.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.084.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.400.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222671
Nombre de la Licitación
Lp0681-11.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande