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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 25.339.020
Nro. de Orden de Pago
201310340
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.945.174
IVA
₲ 2.303.547

Retención DNCP
₲ 90.299
Retención IVA
₲ 691.064
Retención Renta
₲ 460.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.151.774
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande