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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.532.746.710
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.521.090
IVA
₲ 10.635.368
Retención DNCP
₲ 467.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
659
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-80080
Monto Contrato
₲ 1.532.746.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.373.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.307.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO PARA ESCUELAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira