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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000195
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 9.332.544
Nro. de Orden de Pago
8207
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.782.348
IVA
₲ 848.414

Retención DNCP
₲ 32.918
Retención IVA
₲ 254.524
Retención Renta
₲ 254.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.826.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.019.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf