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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000607
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 6.379.680
Nro. de Orden de Pago
17847
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.945.862
IVA
₲ 579.972
Retención DNCP
₲ 22.271
Retención IVA
₲ 173.991
Retención Renta
₲ 231.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.826.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.019.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf