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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005292
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. de Orden de Pago
12274
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.903.181
IVA
₲ 26.363.636

Retención DNCP
₲ 1.022.909
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 7.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
494/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-233038
Monto Contrato
₲ 3.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.476.931.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.274.838.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf