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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020850
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 23.620.224
Nro. de Orden de Pago
20145
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.014.049
IVA
₲ 2.147.293
Retención DNCP
₲ 82.456
Retención IVA
₲ 644.188
Retención Renta
₲ 858.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
407/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229239
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.639.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421546
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf