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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 193.800.000
Nro. de Orden de Pago
17713
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.621.600
IVA
₲ 17.618.182
Retención DNCP
₲ 676.538
Retención IVA
₲ 5.285.455
Retención Renta
₲ 7.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE LIMPIEZA LM
RUC
80139484-8
Número de Contrato
527/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237310
Monto Contrato
₲ 4.651.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.939.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.837.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427141
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Lobbies de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf