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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 67.425.600
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.120.520
IVA
Retención DNCP
₲ 240.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
413/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13200
Monto Contrato
₲ 1.038.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.638.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.780.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips