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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024130
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
12751
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.300
IVA
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
567/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19955
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.616.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.825.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips